尊时凯龙Z6

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甘肃尊时凯龙Z6集团2016年设立,是全省国有金融资本投融资管理中心。2018年依托华龙证券正式运营,由其提供人才、授信等开展业务。近年来,以政府性融资担保为使命,拓展做实业务板块,控股子公司24家,参股企业34家,投资设立基金22支,涵盖证券、担保、基金、信托,投资,租赁、征信、小额信贷、要素市场和供应链金融等金融板块。省内成体系,全国有影响,正埋头争取首批尊时凯龙Z6牌照。

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完善内审制度体系开创内审工作新局面

编辑: 来源:  更新:2019年08月16日 06:00 点击:[]

审计部自成立以来 ,不断加强内部审计工作规范化管理 ,以制度建设为基础 ,全面做好内部审计各项工作  。经过一段时间的工作实践 ,起草了《内部审计基本规定》等四项内部审计制度 ,初步搭建了较为全面的内部审计制度体系 ,实现了内部审计工作的多维度管理  。四项制度已经2019年7月29日党委会审议通过后执行  。

四项制度中 ,《内部审计基本规定》是内部审计制度体系的总纲领 ,明确了内部审计工作宗旨目标、组织架构、职责权限等 ,从宏观层面指导内部审计工作规范开展  。《经济责任审计实施细则》是促进公司管理人员依法合规开展经营的监督评价制度 ,与中央近期出台的《党政主要领导干部和国有企事业单位领导人员经济责任审计规定》相关要求保持一致  。《内部审计项目质量控制管理办法》是内部审计制度体系的核心部分 ,形成内部审计质量全过程闭环管理 ,是加强审计工作质量管理的制度保障  。《内部审计人员职业道德准则》则对内部审计人员的职业品德、专业胜任能力和职业纪律进行了细化和规范 ,是防范审计风险的必要保障  。

内部审计管理制度体系是集团公司内控建设的重要组成部分 ,不仅使内部审计工作有章可循、有规可依 ,开创了内部审计工作新局面 ,同时还会对规范集团公司经营管理起到积极促进作用  。在今后试行过程中 ,审计部将严格遵守制度要求 ,规范开展内部审计工作 ,确保将制度落在实处 ,同时结合工作实际 ,适时地对制度进行修订和完善  。(审计部供稿)

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